为促进内部审计成果转化,提升审计质量, 11月30日下午,市交投公司在3楼会议室召开2019年度内部审计整改部署会。市交投公司领导班子成员、各子公司负责人、交投本部各部室负责人及各子公司内审联络人参加会议。会议由交投公司财务总监李大鹏主持。
会上,法务审计部汇报了交投公司2019年度内部审计情况并宣读审计问题整改通知。各部室、子公司负责人按照公司整改部署会议流程也分别作出整改表态发言。李大鹏对整改工作作出要求:一是各部室、子公司要端正态度,高度重视审计整改工作;二是审计整改问题要精细化、整改方案格式要统一化;三是按照整改时限,高质量落实整改,未按照整改时限完成的责任单位将进行通报促改。
最后,交投公司监事会主席江玉友阐述了此次内部审计的意义和重要性并提出整改要求:一是各部室、子公司要提高站位,全面理解内审工作的意义;二是要对审计发现的问题立整立改,按照时限要求完成整改工作;三是要举一反三,重在落实,以整促改,进一步规范公司内部管理。
扫一扫在手机打开当前页