为认真贯彻落实市交投公司2020年度内部审计有关文件精神,进一步做好公司审计工作,7月19日上午,金阳公司召开2020年度内审综合审计动员会,金阳公司全体干部员工参加了本次会议。
会议宣读了《关于开展市交投公司各部室、各子公司2020年度内部审计的通知》,并对综合审计方案、被审计单位提供资料清单等进行了详细研究,明确了个人具体负责事项。
会议强调,各部门要加强沟通交流,相互协助配合,按照审计要求及时提供真实完整的审计资料,全力配合事务所做好审计工作;要正确认识和理解内部综合审计工作,通过审计进一步规范管理,不断提高公司管理能力和水平,激发公司活力,奋力开创工作新局面。
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