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市交投公司组织召开2020年度内部综合审计进点会

发布时间:2021-07-23 11:06 信息来源: 法务审计部 浏览:1168 次
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为进一步规范内控管理,防范管理风险,按照公司年度工作计划安排,交投公司于7月21日上午组织召开2020年度内部综合审计进点会。审计小组成员、各部室负责人、各部室及子公司审计联络人员参加了本次会议。

会议宣读了内部审计通知及审计公示,明确了本次审计工作时间节点和纪律要求,协审单位表示将严格按照审计“八不准”要求、遵守职业道德,做好保密工作,保证此次审计质量;被审计单位代表表示,服从公司年度内部审计的安排,认真准备、积极配合审计组开展内部审计工作。

会议要求,各部室、各子公司要正确认识年度内部审计工作,充分准备,支持配合协审单位工作,确保内部审计工作的顺利进行;协审单位工作人员要严格遵守内部审计工作程序,坚持风险导向,抓重点,保质量,高效率,依法依规开展内部审计工作;要加强审计成果的运用,推进内审工作开展及后续整改落实,建立长效机制,真正做到以控建制、以控促管、以控化险、以控增效。


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