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市交投公司开展内部审计情况督察

发布时间:2021-07-29 14:28 信息来源: 法务审计部 浏览:973 次
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7月27日,市交投公司财务总监李大鹏带队到新路集团开展内部审计督察。

督察组听取了审计组人员分工、审计工作进度等情况汇报,并与审计组和被审计单位进行交流座谈。督察组要求,要提高审计效率,准确把握审计重点,统筹做好审计与日常业务相结合;要确保审计质量,开展审计过程中要及时总结共性问题与个性问题,提出有针对性、可行性的管理建议;要加强审计沟通,审计组要及时、有效的与被审计单位沟通,做出更准确、更真实的审计评价。

审计组、新路集团表示,将根据本次督查情况,调整工作思路,积极协同配合,争取在规定的时间内高质量完成此次审计工作。


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