8月26日,市交投公司内部审计小组在各部室、各子公司的大力支持和密切配合下圆满完成内部审计现场实施阶段工作。
实施过程中,内部审计小组本着高度负责的工作态度,通过查阅文件、记录、访问、交谈等方式对公司上年度内部审计整改落实情况、内控制度执行、财务管理、目标完成及风险控制、工程管理、人力资源管理等情况进行审核,查找公司经营过程中的突出问题和薄弱环节。
内部审计小组后续将进一步完善分析、交叉互审、最终形成内部审计报告,并对检查出的问题提出有针对性的、可操作性的整改建议,以提高公司管理水平和经济效益。
扫一扫在手机打开当前页