为强化自我约束,有效发挥审计监督的重要作用,6月22日上午,市交投公司组织召开了2021年度内部审计集中进点会,交投公司领导班子、各部室及各子公司相关负责同志参加了本次会议。
会上,审计组首先宣读了审计通知,结合年度内部审计实施方案介绍了本次审计的重点内容、审计步骤和审计要求。廉政监督员强调了审计工作纪律。随后,子公司新路集团、交投实业代表分别作了表态发言,表示将高度重视此次审计工作,全力配合审计工作。协审机构表示将科学调配审计资源,勤勉尽责,依法依规依纪开展审计。
会议强调,公司上下要统一思想,充分认识内部审计防范风险、解决问题的重要作用;被审计部室、子公司要充分准备、全力配合,对审计组要求提供的资料,做到不瞒报、不漏报、不错报;协审机构既要坚持审计风险导向的指导方针,又要结合各公司重点项目、新增业务板块的运营情况提供必要关注和管理意见;各责任单位,要直面问题,对发现问题要落实好审计整改主体责任,建立长效机制,有效发挥内部审计监督作用。
扫一扫在手机打开当前页