为推动内部审计在促进公司规范管理、防范风险、提质增效等方面发挥重要职能作用,根据公司《2022年度内部审计实施方案》,12月13日至14日,市交投公司组织内审验收小组对公司本部及各子公司开展2022年度内部综合审计整改验收工作。
内审验收小组根据整改验收标准,针对每一项发现的问题,逐项核查整改证明资料,整改一项、销号一项,对未完成整改的问题,提出合理的整改建议,抓紧抓牢,不打折扣、不搞变通,切实把问题整改作为规范管理的有效途径。
此次整改验收坚持问题不清零、整改不罢休,内审验收小组还将对正在整改、需长期整改的问题进行回头看工作,确保审计整改工作严格落实落细落地,达到“发现一个问题、带动一片整改,完成一项整改、优化一处管理”的效果,切实将审计成果转化为推动公司治理效能提升的有力举措。
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