为强化自我约束,规范公司经营管理,9月13日,市交投公司组织召开2023年度内部审计集中进点会,交投公司班子领导、各部室负责人、二级子(控股)公司主要负责人及分管领导、内部审计联络员、协审单位相关人员参加了本次会议。
会上,集中学习了习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神,宣读了2023年度审计方案和审计公示,明确了审计重点、实施步骤、所需资料和审计纪律要求,协审单位、子公司代表分别作表态发言。
会议对2023年度内审工作进行了部署要求,一是要提高站位,凝聚共识,深刻把握新时代内部审计工作的职责定位和前进方向。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻认识开展内部审计的重要意义,清醒地认识到内部审计是一种“扯袖子”“咬耳朵”的善意提醒,是一种防患于未然的有效措施,是发现问题、推动解决问题的重要一环。二是要明确责任,强化担当,扎实做好审计问题整改后半篇文章。要坚持问题导向,细化整改措施,压实整改责任,通过扎实有效的整改,确保问题逐事逐项清仓见底,以“问题零容忍”的态度,将审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进,绝不能“高高举起、轻轻放下”。三是要严明纪律,加强协作,着力提升审计监督的工作质效。审计工作人员要依法依规、实事求是地开展审计工作,客观公正反映问题,保持审计独立性与专业性。严格遵循法律法规和审计程序,严守“八不准”和“四严禁”等审计纪律,确保审计结果的真实性和准确性,维护审计的权威性和公信力。
公司党委副书记、纪委书记季冬梅表示,大家要以本次内部审计为契机,不断提升防范化解风险意识,立足长效,规范管理,把内控制度执行的更严、把管理工作做的更细、把审计整改落得更实,为交投公司持续稳健发展保驾护航。
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